岗位职责:
1、全面管理监察审计工作:
(1)负责监察审计部的全面管理工作,包括制定部门的工作计划、目标、政策和程序,并监督其实施。
(2)组织开展公司的内部审计工作,包括财务审计、业务审计、管理审计等,确保公司各项经济活动的合规性、真实性和效益性。
2、风险管理与内部控制:
(1)建立健全公司的内部控制体系,审核制度、流程、操作标准等的合理性和有效性,并提出改进建议。
(2)协助公司管理层做好风险管理工作,对风险进行评估、监控和预警,防控企业经营风险。
3、审计项目组织与实施:
(1)编制内审计划与方案,并组织实施内审计工作,对发现的问题进行深入分析和整改,并撰写审计报告。
(2)组织和指导审计项目的开展,包括审计前的准备、审计过程中的实施、审计报告的编制和审计结果的跟踪落实等。
4、违规调查与整改:
(1)对工作中发现的违规行为和经济犯罪问题进行调查核实,形成专业意见并提供整改建议。
(2)监督审计结果的整改落实工作,确保审计发现的问题得到有效解决。
5、制度建设与培训:
(1)组织制定和完善监察审计部的各项规章制度、工作流程和作业标准,并监督执行。
(2)负责部门员工的培训工作,提升员工的专业技能和职业素养。
6、外部关系管理:
与外部审计机构、司法机关等保持联系和沟通,协调处理相关事务。
任职要求:
1、具有本科及以上学历,审计、财务、经济管理等相关专业背景。具有8年以上审计实践经验,5年以上大型企业内审工作经验。
2、熟悉企业内部控制标准和系统,了解企业内部控制法律法规、国家政策等
3、熟练掌握审计工具及方法,具备较强的审计技能和判断能力。
4、熟悉财务报表分析、内部控制评估、风险管理等专业知识。
5、具有较高的责任心和执行力,能够独立思考问题,处理突发事件。
6、具有较强的业务拓展能力和外部关系管理能力,能够积极与其他外部机构或部门合作,为公司开拓业务和资源提供支持。
职位福利:坚持以“绩效论英雄”的管理理念,缴纳五险一金、每年两次调薪晋升机制、各项补贴、福利、年终奖、法定节假日、双休、超长带薪春节假期等,公司设立职工福利餐厅,免费职工宿舍。
薪资:面议
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